辉隆股份召开2023年度内部审计工作会议

发布日期:2024-02-04 浏览次数:1264


近日,辉隆股份2023年内部审计年度工作会议在辉隆大厦19楼第一会议室召开。辉隆股份副总经理董庆,审计部、各子公司审计部门分管领导及审计人员代表参会。

会上,股份公司审计部、各公司审计人员代表全面总结了2023年内部审计工作开展情况,并对2024年进行规划。辉隆股份审计总监谢红梅逐一点评了各公司审计工作中的亮点和不足,给出改进建议,对2024年内部审计重点工作计划进行了布置和安排。

董庆首先对股份公司及各子公司审计部2023年内部审计工作取得的成果表示肯定,对审计岗位上的同事们一年来的辛苦付出表示感谢,就2024年提出三点工作要求:一要建立数字化审计,持续优化日常监管,各级审计人员要深入基层,利用审计监管监测系统,持续优化日常监管工作效率,努力提高审计监管质量;二要梳理完善流程管控,在已有《内部控制手册》基础上,进一步做好流程梳理和优化,为今后公司数字化管理、信息化建设打好基础;三要加强落实审计整改力度,加强对审计整改工作的重视,压实审计监督的重心,不断督促并逐步解决审计中发现的各类问题。

2024年审计工作将继续围绕公司战略定位和发展方向,充分发挥内控部门的监督、评价、检查和服务职能,以促发展为主线,风险防范为导向,拓展内控领域,改进审计技术和方法,抓住管理的重点、难点和热点,充分发挥审计监督作用,助力集团高质量发展。



近日,辉隆股份2023年内部审计年度工作会议在辉隆大厦19楼第一会议室召开。辉隆股份副总经理董庆,审计部、各子公司审计部门分管领导及审计人员代表参会。

会上,股份公司审计部、各公司审计人员代表全面总结了2023年内部审计工作开展情况,并对2024年进行规划。辉隆股份审计总监谢红梅逐一点评了各公司审计工作中的亮点和不足,给出改进建议,对2024年内部审计重点工作计划进行了布置和安排。

董庆首先对股份公司及各子公司审计部2023年内部审计工作取得的成果表示肯定,对审计岗位上的同事们一年来的辛苦付出表示感谢,就2024年提出三点工作要求:一要建立数字化审计,持续优化日常监管,各级审计人员要深入基层,利用审计监管监测系统,持续优化日常监管工作效率,努力提高审计监管质量;二要梳理完善流程管控,在已有《内部控制手册》基础上,进一步做好流程梳理和优化,为今后公司数字化管理、信息化建设打好基础;三要加强落实审计整改力度,加强对审计整改工作的重视,压实审计监督的重心,不断督促并逐步解决审计中发现的各类问题。

2024年审计工作将继续围绕公司战略定位和发展方向,充分发挥内控部门的监督、评价、检查和服务职能,以促发展为主线,风险防范为导向,拓展内控领域,改进审计技术和方法,抓住管理的重点、难点和热点,充分发挥审计监督作用,助力集团高质量发展。